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EMPENHO: 19050001 - DATA: 19/05/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 19050001

Data: 19/05/2025

Valor: R$ 369,40

Fornecedor: D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

AQUISIÇÃO A SERE REALIZADA DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇAO, DESTINANDOS AO ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE AURORA-CE

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/05/2025 607 2025 369,40

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
26/05/2025 26050003 2025 369,40

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